阳泉市规划监察处2016年预算公开 一、部门概况 (一)主要职能 监督检查城乡规划区内的所有建设项目;依据市城乡规划行政主管部门核发的“一书两证”批准内容对其建设项目进行批后监督管理;依法对城乡规划区范围内新建、扩建、翻建、装饰维修、管线、道路、桥梁和交通工程等临时性建筑物、构筑物以及宣传牌(栏)、广告牌匾、亭棚等各类建设项目的违法行为进行查处;依法参与对规划批准项目的放、验线和竣工规划验收管理工作;依法对乱搭、乱建等违法行为进行查处;对平定县、盂县的规划执法监察工作进行指导。 (二)2016年主要工作任务 根据《中华人民共和国城乡规划法》《山西省城乡规划条例》和我局规划监察处职能,为了加强城乡建设与城乡规划的衔接,保障城乡规划的有效实施。根据市委、市政府的工作要求,我处(大队)不断加大对违法建筑和城中村乱搭乱建、违法广告牌匾的查处力度,确保各项工作的顺利实施,我处2016年计划如下: 1、对市区各大街小巷的广告牌匾、门面牌匾、违法建筑进行整治、拆除;对住宅小区内的违法建筑进行整治及拆除。 2、协助阳煤集团对私搭乱建现象进行整治。 3、加大对城中村乱搭乱建的监管及整治拆除工作。 4、完成市政府交办的其他任务。(包括市重点工程的前期清障工作) 二、部门预算单位构成 表一:2016年收支预算总表 | | 部门名称: | | | | 单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | 一、一般公共预算资金(小计) | 349.87 | 一、一般公共服务支出 | 349.87 | 一、工资福利支出 | 189.53 | 财政拨款 | 349.87 | 二、国防支出 | | 二、商品和服务支出 | 97.8 | 行政事业性收费资金 | | 三、公共安全支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 62.54 | 专项资金 | | 四、教育支出 | | 四、对企事业单位的补贴 | | 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 五、 科学技术支出 | | 五、转移性支出 | | 其他收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | | 六、债务利息支出 | | 二、政府性基金 | | 七、社会保障和就业支出 | | 七、基本建设支出 | | 三、财政专户管理的事业资金 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | | 八、其他资本性支出 | | 四、其他资金 | | 九、节能环保支出 | | 九、其他支出 | | | | 十、城乡社区支出 | | | | | | 十一、农林水支出 | | | | | | 十二、交通运输支出 | | | | | | 十三、资源勘探电力信息等支出 | | | | | | 十四、商业服务业等支出 | | | | | | 十五、金融支出 | | | | | | 十六、援助其他地区支出 | | | | | | 十七、国土海洋气象等支出 | | | | | | 十八、住房保障支出 | | | | | | 十九、粮油物资储备支出 | | | | | | 二十、预备费 | | | | | | 二十一、其他支出 | | | | | | 二十二、转移性支出 | | | | 收入合计 | 349.87 | 支出合计 | 349.87 | 支出合计 | 349.87 | | | | | | | | | |
表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 | 部门(单位)名称:阳泉市规划监察处 | | | 单位:万元 | 科目编码 | | | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 阳泉市规划监察处 | | | | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 7.21 | 7.21 | | 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 342.66 | 281.26 | 61.40 | | | | | | | | 合 计 | 349.87 | 288.47 | 61.40 |
| 表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | | 部门名称: | 单位:万元 | | 项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | | | | | 合计 | | | 基本支出 | | | 人员经费 | | | 在职人员工资 | | | 基本工资 | 79.77 | | 保留津贴 | 3.69 | | 独生子女费 | 0.6 | | 岗位津贴 | | | 供热补贴 | 7.92 | | 奖金 | 6.65 | | 基础性绩效工资 | 58.99 | | 奖励性绩效工资总额 | 25.38 | | 住房公积金 | 20.16 | | 提租补贴 | 0.18 | | 女工卫生费 | 0.02 | | 医疗保障 | | | 在职职工医保 | 7.13 | | 退休职工医保 | 0.08 | | 工伤保险 | | | 生育保险 | | | 医疗费 | | | 其他人员经费 | | | 养老保险 | 5.04 | | 失业保险 | 1.6 | | 遗属补助 | 0.67 | | 托幼管理费 | | | 退休人员工资 | | | 基本退休金 | 12.53 | | 生活补贴 | 17.09 | | 提租补贴 | 0.07 | | 供热补贴 | 2.32 | | 保留津贴 | 0.98 | | 日常公用经费(非标准) | | | 日常公用经费(非标准) | | | 直接支付供热费 | 11.85 | | 残保金 | 1.2 | | 培训费 | 2.4 | | 工会经费上缴工会50%部分 | 1.68 | | 工会经费拨回单位50%部分 | 1.68 | | 福利费 | 0.14 | | 离退休人员统一订报费 | | | 离退休人员统一订杂志费 | | | 离退休人员公用经费拨回单位部分 | 0.14 | | 日常公用经费(标准) | | | 日常公用经费(标准) | | | 办公费 | 5.4 | | 水费 | 0.3 | | 电费 | 1.05 | | 邮电费 | 1.5 | | 物业管理费 | 2.16 | | 差旅费 | 2.7 | | 劳务费 | 26.4 | | 公务接待费 | | | 公务用车运行维护费 | 5.4 | | 其他商品和服务支出 | 35 | | | | | | | |
表四2016年政府性基金支出预算表 | | | | | | 单位:万元 | 科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | |
表五 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | | | | | 部门名称: | 单位:万元 | | | | | 项 目 | 预算数 | | | | | 合计 | 6.05 | | | | | 1、因公出国(境)费用 | | | | | | 2、公务接待费 | 0.05 | | | | | 3、公务用车费 | | | | | | 其中:(1)公务用车运行维护费 | 6 | | | | | (2)公务用车购置费 | | | | | |
阳泉市规划监察处 2016年部门预算安排情况说明 一、收入预算总体安排情况:根据认真测算,财政安排全年经费349.87万元。 二、支出预算总体安排情况:全年经费基本支出288.47万元,其中人员经费252.07万元,公用经费36.4万元。项目支出61.4万元。 一般公共预算资金支出安排情况:根据阳财预【2016】17号文件要求,严格厉行节约,优化支出结构,严格预算约束。 四、政府性基金支出预算情况:本年度无政府性基金支出。 五、三公经费安排情况及增减变化原因 根据阳财预【2016】17号文件精神,三公经费保持只减不增,严格执行三公经费支出。
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