bet36365体育在线(机关)2016年预算公开 bet36365体育在线概况 一、部门概况 (一)主要职能 1、贯彻执行有关城乡规划管理工作的方针、政策和法律、法规;研究拟定全市城市规划、房屋拆迁、勘测设计以及相关咨询机构的有关制度并指导实施;负责进行勘察设计行业管理。 2、负责全市城乡规划管理,并组织实施;承办城市总体规划的编制、修订、报批工作;负责分区规划、详细规划、城市地下空间开发利用规划的编制;组织、指导各专业规划编制,并负责综合平衡;指导审查市辖县(区)城镇总体规划的编制实施。 3、负责全市村镇规划管理,组织制定村镇发展战略、中长期发展规划及有关规范性文件并组织实施;负责推进城镇化和城乡一体化工作,建立和完善城乡规划管理网络。 4、负责城市规划区内城市国有土地使用权出让、转让的规划管理工作,组织编制城市国有土地使用权出让规划和计划;负责调整规划区内各类闲置、低效、不合理用地,指导参与土地储备和竞标开发、拍卖方案的制定;负责城市规划区用地性质的管理;对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察,依法查处各类违法、违章建设;负责市辖县(区)城乡规划管理的行政复议工作。 5、负责审查、审批规划区内各类建设规划;负责各类建设项目的选址、定点、规划审批工作;负责城市勘察、市政工程测量工作;指导平定、盂县的规划管理工作,负责平定、盂县限额以上建设项目的选址、定点工作。 6、指导城市基本建设;参与编制国土规划、区域规划、基础设施建设计划和重大建设项目的可行性研究审查工作;参与全市土地利用总体规划的审查;参与拟定城市建设专项资金使用计划;参与城市建设项目的竣工验收工作。 7、负责入市进行城市规划、勘察设计单位的资质审查;负责本市城市规划、勘察设计单位的资质管理。 8、负责城市房屋拆迁管理工作。 9、承担市政府交办的其它事项。 (二)2016年主要工作任务 一、加大规划编制力度,充分发挥规划引领作用 1、配合开展全国城镇体系规划和省域城镇体系规划编修工作,优化“一核一圈三群”城镇化格局 2、积极融入太原都市圈,加快中心城市和大县城发展,开展盂县县城总体规划编修,编修阳泉市十三五城市近期建设规划。 3、强化规划权威,大力推进城市违法建筑治理。 二、推进老城有机更新,提升各项工作顺利开展 1、完成1项县域乡村建设规划,完成5项使用性村庄规划。 加强法制宣传力度,提高规划法制意识 制定“七五”普法规划,重视本部门法制建设,完成年度普法任务。 严格按照法定权限和法定程序行使行使权力、履行职责。 积极推进行政复议规范化建设,依法健全行政复议机构。 做好党风廉政建设,预防职务犯罪案件发生 党风廉政建设工作有专题部署,有工作方案。 落实“两个责任”,执行权力清单、责任清单 严肃查处违法违纪案件。在遵守八项规定,反对四风方面无受到党纪政纪处分人员。
二、部门预算单位构成 表一:2016年收支预算总表 | | 部门名称: bet36365体育在线 | | | | 单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | 一、一般公共预算资金(小计) | 306.46 | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | 132.28 | 财政拨款 | 306.46 | 二、国防支出 | | 二、商品和服务支出 | 131.8 | 行政事业性收费资金 | | 三、公共安全支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 42.38 | 专项资金 | | 四、教育支出 | | 四、对企事业单位的补贴 | | 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 五、 科学技术支出 | | 五、转移性支出 | | 其他收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | | 六、债务利息支出 | | 二、政府性基金 | | 七、社会保障和就业支出 | | 七、基本建设支出 | | 三、财政专户管理的事业资金 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 5.16 | 八、其他资本性支出 | | 四、其他资金 | | 九、节能环保支出 | | 九、其他支出 | | | | 十、城乡社区支出 | 301.3 | | | | | 十一、农林水支出 | | | | | | 十二、交通运输支出 | | | | | | 十三、资源勘探电力信息等支出 | | | | | | 十四、商业服务业等支出 | | | | | | 十五、金融支出 | | | | | | 十六、援助其他地区支出 | | | | | | 十七、国土海洋气象等支出 | | | | | | 十八、住房保障支出 | | | | | | 十九、粮油物资储备支出 | | | | | | 二十、预备费 | | | | | | 二十一、其他支出 | | | | | | 二十二、转移性支出 | | | | 收入合计 | 306.46 | 支出合计 | 306.46 | 支出合计 | 306.46 | | | | | | | | | |
表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 | 部门(单位)名称:bet36365体育在线 | | | 单位:万元 | 科目编码 | | | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | bet36365体育在线 | | | | 210 | 05 | 01 | 事业单位医疗 | 5.16 | 5.16 | | 212 | 01 | 01 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 216.30 | 216.30 | | 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 85.00 | | 85.00 | 合 计 | 306.46 | 221.46 | 85.00 |
表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | | 部门名称:bet36365体育在线 | 单位:万元 | | 项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | | | | | 合计 | 221.46 | | 基本支出 | 221.46 | | 人员经费 | 174.66 | | 基本工资 | 58.12 | | 公务员统一津补贴 | 63.29 | | 奖金 | 4.84 | | 残疾人就业保障金 | 0.87 | | 住房公积金 | 14.52 | | 医疗保险 | 4.93 | | 大病统筹 | 0.23 | | 基本离退金 | 20.59 | | 其他工资性补助 | 0.23 | | 采暖补贴 | 7.04 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | | | 日常公用经费(标准) | 46.8 | | 办公费 | 2.28 | | 印刷费 | 1.71 | | 水费 | 0.19 | | 电费 | 0.67 | | 邮电费 | 1.33 | | 差旅费 | 2.47 | | 培训费 | 1.9 | | 公用取暖费 | 9.65 | | 公务用车运行维护费 | 3.6 | | 会议费 | 2 | | 福利费 | 0.09 | | 交通补贴 | 18.39 | | 其他商品和服务支出 | 2.52 | | | | | | | |
表四2016年政府性基金支出预算表 | | | | | | 单位:万元 | 科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | |
表五 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | | | | | 部门名称: bet36365体育在线 | 单位:万元 | | | | | 项 目 | 预算数 | | | | | 合计 | 5.92 | | | | | 1、因公出国(境)费用 | | | | | | 2、公务接待费 | 0.67 | | | | | 3、公务用车费 | 5.25 | | | | | 其中:(1)公务用车运行维护费 | 5.25 | | | | | (2)公务用车购置费 | | | | | |
bet36365体育在线(机关) 2016年部门预算安排情况说明 一、收入预算总体安排情况:根据认真测算,财政安排全年经费306.46万元。 二、支出预算总体安排情况:全年经费基本支出221.46万元,其中人员经费174.66万元,公用经费46.8万元。项目支出85万元。 三、一般公共预算资金支出安排情况:根据阳财预【2016】17号文件要求,严格厉行节约,优化支出结构,严格预算约束。 四、政府性基金支出预算情况:本年度无政府性基金支出。 五、2016年预算“三公经费”安排及增减变化情况说明 2016年局机关“三公经费”预算共计5.92万元(其中:公务用车运行维护费5.25万元,公务接待费0.67万元),较2015年预算9万元减少3.08万元。 主要原因:2015年实行“公车改革”,机关及下属单位都存在车辆报废,相应的公务用车运行维护费用也减少;同时根据相关文件精神要求,我局加强了该项经费的管理并严控支出,保持“三公经费”只减不增。
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