阳泉市政府工程建设事务管理中心2016年预算公开 阳泉市政府工程建设事务管理中心概况 一、部门概况 (一)主要职能 (一)负责市政府计划投资工程或拟建的基础设施、旧城改造等民生和重点工程项目的前期策划、可行性研究与评估,编制项目可研和评估报告,为市政府投资决策提供依据; (二)对政府全额投资建设工程(市政工程建设项目除外)行使业主和项目管理职能,负责组织实施建设工程项目并对其进行集中统一管理; (三)对政府差额投资建设工程,负责前期可研编制和评审、方案征集论证、初设编制等工作,组织初步设计报批前的初审,办理项目规划、立项、国土、施工招投标等工程建设前期手续。 二、部门预算单位构成 表一:2016年收支预算总表 | | 部门名称: 阳泉市政府工程建设事务管理中心 | | | | 单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | 一、一般公共预算资金(小计) | 11.7 | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | 5.58 | 财政拨款 | 11.7 | 二、国防支出 | | 二、商品和服务支出 | 5.61 | 行政事业性收费资金 | | 三、公共安全支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 0.51 | 专项资金 | | 四、教育支出 | | 四、对企事业单位的补贴 | | 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 五、 科学技术支出 | | 五、转移性支出 | | 其他收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | | 六、债务利息支出 | | 二、政府性基金 | | 七、社会保障和就业支出 | | 七、基本建设支出 | | 三、财政专户管理的事业资金 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 0.2 | 八、其他资本性支出 | | 四、其他资金 | | 九、节能环保支出 | | 九、其他支出 | | | | 十、城乡社区支出 | 11.5 | | | | | 十一、农林水支出 | | | | | | 十二、交通运输支出 | | | | | | 十三、资源勘探电力信息等支出 | | | | | | 十四、商业服务业等支出 | | | | | | 十五、金融支出 | | | | | | 十六、援助其他地区支出 | | | | | | 十七、国土海洋气象等支出 | | | | | | 十八、住房保障支出 | | | | | | 十九、粮油物资储备支出 | | | | | | 二十、预备费 | | | | | | 二十一、其他支出 | | | | | | 二十二、转移性支出 | | | | 收入合计 | 11.7 | 支出合计 | 11.7 | 支出合计 | 11.7 | | | | | | | | | |
表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 | 部门(单位)名称:阳泉市政府工程建设事务管理中心 | | | 单位:万元 | 科目编码 | | | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 阳泉市政府工程建设事务管理中心 | | | | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 0.20 | 0.20 | | 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 11.50 | 6.50 | 5.00 | | | | | | | | 合 计 | 11.70 | 6.70 | 5.00 |
表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | | 部门名称:bet36365体育在线 | 单位:万元 | | 项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | | | | | 合计 | | | 基本支出 | | | 人员经费 | 6.09 | | 基本工资 | 1.86 | | 津补贴 | 0.12 | | 奖金 | 0.15 | | 绩效工资 | 2.28 | | 住房公积金 | 0.51 | | 医疗保险 | 0.19 | | 失业保险 | 0.04 | | 大病统筹 | 0.01 | | 其他社保缴费 | 0.03 | | 其他工资福利支出 | 0.9 | | | | | 日常公用经费(标准) | 0.61 | | 办公费 | 0.11 | | 印刷费 | 0.07 | | 水费 | 0.01 | | 电费 | 0.04 | | 邮电费 | 0.05 | | 差旅费 | 0.09 | | 培训费 | 0.08 | | 物业管理费 | 0.07 | | 工会经费 | 0.09 | | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | |
表四2016年政府性基金支出预算表 | | | | | | 单位:万元 | 科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | |
表五 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | | | | | 部门名称: bet36365体育在线 | 单位:万元 | | | | | 项 目 | 预算数 | | | | | 合计 | | | | | | 1、因公出国(境)费用 | | | | | | 2、公务接待费 | | | | | | 3、公务用车费 | | | | | | 其中:(1)公务用车运行维护费 | | | | | | (2)公务用车购置费 | | | | | |
2016年部门预算安排情况说明 一、收入预算总体安排情况:根据认真测算,财政安排全年经费11.7万元。 二、支出预算总体安排情况:全年经费基本支出6.7万元,其中人员经费6.09万元,公用经费0.61万元。项目支出5万元。 一般公共预算资金支出安排情况:根据阳财预【2016】17号文件要求,严格厉行节约,优化支出结构,严格预算约束。 四、政府性基金支出预算情况:本年无政府性基金支出。 五、三公经费安排情况及增减变化原因:本年无三公经费预算。
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