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阳泉市政府工程建设事务管理中心 2016年预算公开

2016-04-19 08:54:48 访问次数:信息来源:

阳泉市政府工程建设事务管理中心2016年预算公开

 

阳泉市政府工程建设事务管理中心概况

一、部门概况

(一)主要职能

一)负责市政府计划投资工程或拟建的基础设施、旧城改造等民生和重点工程项目的前期策划、可行性研究与评估,编制项目可研和评估报告,为市政府投资决策提供依据;

(二)对政府全额投资建设工程(市政工程建设项目除外)行使业主和项目管理职能,负责组织实施建设工程项目并对其进行集中统一管理;

(三)对政府差额投资建设工程,负责前期可研编制和评审、方案征集论证、初设编制等工作,组织初步设计报批前的初审,办理项目规划、立项、国土、施工招投标等工程建设前期手续。

二、部门预算单位构成

 

序号

单位名称

1

阳泉市政府工程建设事务管理中心

2

3

 

 

表一:2016年收支预算总表

部门名称: 阳泉市政府工程建设事务管理中心

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金(小计)

11.7

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出

5.58

    财政拨款

11.7

二、国防支出

二、商品和服务支出

5.61

    行政事业性收费资金

三、公共安全支出

三、对个人和家庭的补助

   0.51

    专项资金

四、教育支出

四、对企事业单位的补贴

    国有资源(资产)有偿使用收入

五、 科学技术支出

五、转移性支出

    其他收入

六、文化体育与传媒支出

六、债务利息支出

二、政府性基金

七、社会保障和就业支出

七、基本建设支出

三、财政专户管理的事业资金

八、医疗卫生与计划生育支出

0.2

八、其他资本性支出

四、其他资金

九、节能环保支出

九、其他支出

十、城乡社区支出

11.5 

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探电力信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、援助其他地区支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、预备费

二十一、其他支出

二十二、转移性支出

收入合计

11.7

支出合计

11.7

支出合计

11.7

 

 


表二:2016年一般公共预算资金支出预算表
部门(单位)名称:阳泉市政府工程建设事务管理中心 单位:万元
科目编码单位名称合   计   基本支出项目支出
阳泉市政府工程建设事务管理中心
2100502  事业单位医疗0.200.20
2120201城乡社区规划与管理11.506.505.00
合      计11.706.705.00


     表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

部门名称:bet36365体育在线 

单位:万元

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

合计

基本支出

  人员经费

6.09

      基本工资

1.86

      津补贴

0.12

      奖金

0.15

      绩效工资

2.28

      住房公积金

0.51

      医疗保险

0.19

      失业保险

0.04

      大病统筹

0.01

      其他社保缴费

0.03

      其他工资福利支出

0.9

  日常公用经费(标准)

0.61

      办公费

0.11

      印刷费

0.07

      水费

0.01

      电费

0.04

      邮电费

0.05

      差旅费

0.09

      培训费

0.08

      物业管理费

0.07

      工会经费

0.09

      其他商品和服务支出

 

表四2016年政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

表五 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

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单位:万元

项  目

预算数

合计

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3、公务用车费

  其中:(1)公务用车运行维护费

        (2)公务用车购置费

 

2016年部门预算安排情况说明

 

一、收入预算总体安排情况:根据认真测算,财政安排全年经费11.7万元。

二、支出预算总体安排情况:全年经费基本支出6.7万元,其中人员经费6.09万元,公用经费0.61万元。项目支出5万元。

  1. 一般公共预算资金支出安排情况:根据阳财预【2016】17号文件要求,严格厉行节约,优化支出结构,严格预算约束。

    四、政府性基金支出预算情况:本年无政府性基金支出。

    五、三公经费安排情况及增减变化原因:本年无三公经费预算。

     

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